一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************543
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2025年9月8日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 亚太森博 16K 70g 打印/复印纸 2 350.0 亚太森博16K 70g 验收通过 2 黄欣乐A4 70g 打印/复印纸 15 2775.0 欣乐/UPM Copykid黄欣乐A4 70g 验收通过 3 兄弟 8530 /580鼓芯 1 320.0 兄弟/BROTHER8530 验收通过 4 闪迪 CZ73 U盘16G 5 225.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 5 金士顿 DTXM/64GB U盘 1 50.0 金士顿/KingstonDTXM/64GB 验收通过 6 众人 70g 8K 打印/复印纸 25 4375.0 众人70g 8K 验收通过 7 理想 S-8131C 版纸 2 920.0 理想/risoS-8131C 验收通过 8 维修佬 打印 电脑 复印机维修 1 50.0 维修佬维修 验收通过 9 文印保 兄弟2115/联想2020 墨粉/碳粉 8 640.0 文印保兄弟2115/联想2020 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 刘琼
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